发布时间:2024-01-02 来源: 浏览量:
为进一步推动医院内部控制建设,强化内部审计经济监督定位,提升公立医院内部治理水平和公共服务能效,12月28日下午,我院召开财务审计工作推进会,院党委书记戴晏,院党委副书记、院长邓英虎,院党委委员、纪委书记吴竹林出席会议,会议由总会计师时业超主持,纪检监察室、审计、财务等部门负责同志及相关人员参加了会议。
时业超传达学习了《关于进一步加强财会监督工作的意见》和《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》。随后,财务部对审计报告中指出的问题和整改落实情况进行现场汇报。时业超指出,从审计结果来看,会计核算和财务管理仍需加强,内控建设在风险评估上存在短板。要坚持以问题为导向,以相关财会准则制度为依据,抓落实、促整改、见成效。要坚持学以致用、学有所用、学用结合,加强财会知识学习更迭,不断提升实践能力和综合素质,努力把医院经济管理工作推上新台阶。
吴竹林表示,要完善内部控制监督的联动机制,强化纪检监察与内部审计贯通协同,做好关键风险点管控,提高廉政风险防控能力。
邓英虎对医院财务审计工作给予肯定并提出要求,要认真落实相关文件精神,做实做细内部控制风险评估和绩效评价工作。
戴晏强调,结合新一轮的大型医院巡查工作,财务审计人员要主动学习更新管理知识与方法,适应新形势,进一步创新思路,做到不缺位、不越位、能补位、有作为,主动推动财务审计管理的科学化、规范化,提升管理水平和服务能力。